附件3
无锡市锡山区人民检察院2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表‘’
四、 财政拨款收入支出决算总表;;
五、 财政拨款支出决算表(功能科目)
六、 财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有:
1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
3.依法开展提起公益诉讼工作。
4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。
5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。
6.依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。
7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。
8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。
9.负责其他应由区检察院办理的事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部 。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 无锡市锡山区人民检察院本级。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年,区检察院在区委、市检察院的正确领导下,在区人大及其常委会的有力监督下,在区政府的大力支持和区政协的民主监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照最高检“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求,围绕锡山高质量发展强化检察履职,努力做新时代人民群众美好生活的法律守护者。一年来,我院获得全国检察宣传先进单位、全省扫黑除恶专项斗争先进集体、省文明单位、全市先进基层院等市级以上荣誉14项,被省检察院荣记集体二等功,4个案例入选全省检察机关典型案例,21项机制做法被最高检、省检察院采编转发,28个案事例、亮点工作被中央电视台、法制日报等主流媒体报道。
一、落实高质量发展要求,在服务保障经济社会发展大局中彰显司法担当。
不断增强战略思维、辩证思维、法治思维、底线思维,以政治自觉切实担负起保障经济社会高质量发展的职责使命。融入大局服务“三大攻坚战”。站位全局投入扫黑除恶专项斗争。紧跟时局普惠均等服务民营企业发展。
二、坚持共建共治共享价值导向,在提升人民群众法治获得感上体现司法温度。
坚持社会治理为了人民,以思想自觉推动良法善治,不断满足人民群众对公平正义更高的期待、对民主法治更强的渴求。倾力保护人民安居乐业。聚力打造新时代检察版“枫桥经验”。全力落实“认罪认罚从宽”制度。
三、完善治理体系制度建设,在主动履行公共利益代表职责上凸显司法贡献
深刻领会检察公益诉讼的制度意义,以履职自觉将其置于社会治理体系和治理能力现代化大格局中谋划、推进。理念为先,促进治理能力新提升。大局为要,打造共治精治新格局。规范为本,提升公益保护新质效。
四、坚持公平正义核心价值追求,在强化诉讼监督上落实司法责任
充分运用政治智慧、法律智慧、检察智慧,以法治自觉不断拓宽监督路径,提升监督实效,当好法治进步的引领者。全面强化刑事诉讼监督。深入开展民事行政诉讼监督。扎实推进职务犯罪检察工作。
五、紧扣改革创新发力点,在增强检察发展内生动力上推进司法作为
坚持将创新作为引领发展的第一动力,以行动自觉推进信息化、专业化、规范化建设,实现监督能力、司法效能双提升。时代意识引领检察监督信息化建设跨越发展。专业意识引领推动各项改革落实落细。规范意识引领提升检察权运行监督能级。
一年来,我们认真组织全体检察人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神,严格执行重大事项向区委请示报告制度,自觉向区委报告党组工作情况,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断深化党风廉政建设,以敢担当善作为不断锤炼党性作风,努力打造“四个铁一般”的新时代检察队伍。干警33人次受到市级以上表彰,承担市级以上立项课题3项,协助省检察院承担最高检研究课题1项,课题成果入选江苏省第五期“333高层次人才培养工程”科研项目,获无锡市“第十四届哲学社会科学优秀成果”三等奖,成功申报国家检察官学院首批研发课程,为全国各级检察院1500余名骨干检察官授课。
第二部分 无锡市锡山区人民检察院2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4730.32 |
一、一般公共服务支出 |
1.40 |
一、基本支出 |
3797.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
933.60 |
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
4637.15 |
四、经营支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
1.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
92.77 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
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十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
|
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4731.32 |
本年支出合计 |
4731.32 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
4731.32 |
总计 |
4731.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||
合计 |
4,731.32 |
4,730.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,637.15 |
4,636.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20404 |
检察 |
4,637.15 |
4,636.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,704.96 |
3,704.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
326.08 |
326.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
606.11 |
605.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
4,731.32 |
3,797.72 |
933.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,637.15 |
3,704.96 |
932.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,637.15 |
3,704.96 |
932.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,704.96 |
3,704.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
326.08 |
0.00 |
326.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
606.12 |
0.00 |
606.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
4730.32 |
一、一般公共服务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
4636.15 |
4636.15 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
92.77 |
92.77 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4730.32 |
本年支出合计 |
4730.32 |
4730.32 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4730.32 |
总计 |
4730.32 |
4730.32 |
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,730.32 |
3,797.72 |
932.59 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
204 |
公共安全支出 |
4,636.15 |
3,704.96 |
931.19 |
20404 |
检察 |
4,636.15 |
3,704.96 |
931.19 |
2040401 |
行政运行 |
3,704.96 |
3,704.96 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
326.08 |
0.00 |
326.08 |
2040499 |
其他检察支出 |
605.11 |
0.00 |
605.11 |
210 |
卫生健康支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|
|||
|
|
公开06表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
金 额 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
3,797.72 |
|||
301 |
工资福利支出 |
3,524.24 |
||
30101 |
基本工资 |
461.81 |
||
30102 |
津贴补贴 |
1,093.81 |
||
30103 |
奖金 |
1,142.51 |
||
30106 |
伙食补助费 |
1.65 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
158.25 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
72.76 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.59 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.57 |
||
30113 |
住房公积金 |
207.17 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
266.14 |
||
302 |
商品和服务支出 |
212.88 |
||
30201 |
办公费 |
14.26 |
||
30202 |
印刷费 |
1.09 |
||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.00 |
||
30205 |
水费 |
2.30 |
||
30206 |
电费 |
34.64 |
||
30207 |
邮电费 |
11.91 |
||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||
30211 |
差旅费 |
14.80 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
14.84 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||
30215 |
会议费 |
1.66 |
||
30216 |
培训费 |
0.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
0.91 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
1.60 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
40.12 |
||
30229 |
福利费 |
2.26 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.04 |
||
30239 |
其他交通费用 |
57.27 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.60 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
47.87 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
10.24 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.07 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.42 |
||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,730.32 |
3,797.72 |
932.59 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
204 |
公共安全支出 |
4,636.15 |
3,704.96 |
931.19 |
20404 |
检察 |
4,636.15 |
3,704.96 |
931.19 |
2040401 |
行政运行 |
3,704.96 |
3,704.96 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
326.08 |
0.00 |
326.08 |
2040499 |
其他检察支出 |
605.11 |
0.00 |
605.11 |
210 |
卫生健康支出 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
92.77 |
92.77 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|
|||
|
|
公开08表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
金 额 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
3,797.72 |
|||
301 |
工资福利支出 |
3,524.24 |
||
30101 |
基本工资 |
461.81 |
||
30102 |
津贴补贴 |
1,093.81 |
||
30103 |
奖金 |
1,142.51 |
||
30106 |
伙食补助费 |
1.65 |
||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
158.25 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
72.76 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.59 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.57 |
||
30113 |
住房公积金 |
207.17 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
266.14 |
||
302 |
商品和服务支出 |
212.88 |
||
30201 |
办公费 |
14.26 |
||
30202 |
印刷费 |
1.09 |
||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.00 |
||
30205 |
水费 |
2.30 |
||
30206 |
电费 |
34.64 |
||
30207 |
邮电费 |
11.91 |
||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
||
30211 |
差旅费 |
14.80 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
14.84 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||
30215 |
会议费 |
1.66 |
||
30216 |
培训费 |
0.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
0.91 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
1.60 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
40.12 |
||
30229 |
福利费 |
2.26 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.04 |
||
30239 |
其他交通费用 |
57.27 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.60 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
47.87 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
10.24 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.07 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.42 |
||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||
|
培训费
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||
小计 |
||||||||
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||
15.22 |
|
11.04 |
|
11.04 |
4.18 |
1.67 |
28.24 |
|
相关统计数: |
|
|
||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
|
||
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
|
|
|
||
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
9 |
|
|
|
||
国内公务接待批次(个) |
31 |
国内公务接待人次(人) |
376 |
|
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
|
||
召开会议次数(个) |
5 |
参加会议人次(人) |
100 |
|
|
|
||
组织培训次数(个) |
20 |
参加培训人次(人) |
195 |
|
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 此表为空表 |
|
|
|
公开11表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
212.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
212.88 |
30201 |
办公费 |
14.26 |
30202 |
印刷费 |
1.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.30 |
30206 |
电费 |
34.64 |
30207 |
邮电费 |
11.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
14.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.66 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.18 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
40.12 |
30229 |
福利费 |
2.26 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.04 |
30239 |
其他交通费用 |
57.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出表 |
|
|
公开12表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
采购品目大类 |
金 额 |
合计 |
570.68 |
一、政府采购货物支出 |
570.68 |
二、政府采购工程支出 |
|
三、政府采购服务支出 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年度收入、支出总计4731.32万元,与上年相比收、支总计各增加 62.93 万元,增长 1.35 %。其中:
(一)收入总计 4731.32 万元。包括:
1.财政拨款收入 4730.32 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 63.42 万元,增长 1.36 %。主要原因是部门专项收入增加。
2.上级补助收入 0 万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是无上级补助收入。
3.事业收入 0 万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是无事业收入。
4.经营收入 0 万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是无经营收入。
5.附属单位上缴收入 0 万元,为附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是无附属单位上缴收入。
6.其他收入 1.0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市锡山区人民检察院取得的干警记功奖励和课题经费。与上年相比减少 0.5 万元,减少 33.33 %。主要原因是课题经费减少。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余 0 万元,主要为上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计 4731.32 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 1.4 万元,主要用于政法创新奖励和人才333项目支出。与上年相比增加 1.4 万元,绝对增长1.4万元。主要原因是用于政法创新奖励和人才333项目支出。
2.公共安全(类)支出4637.15万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及资本性支出。与上年相比增加 61.53 万元,增长 1.32 %。主要原因是部门专项商品服务支出增加。
3 . 卫生健康(类)支出 92.77 万元,主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 92.77 万元,绝对增长92.77万元。主要原因是历史医疗支出数据全部纳入公共安全支出-行政运行。
4.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是无结余分配。
5.年末结转和结余 0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院本年收入合计 4731.32 万元,其中:财政拨款收入4730.32万元,占 99.98 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1 万元,占 0.02 %。
三、支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院本年支出合计 4731.32 万元,其中:基本支出 3797.72 万元,占 80.27 %;项目支出 933.60 万元,占 19.73 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款收、支总决算 4731.32 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.93万元,增长1.35%。主要原因是部门专项增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区人民检察院2019年财政拨款支出 4730.32 万元,占本年支出合计的 99.98 %。无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款支出年初预算为 2919.46 万元,支出决算为 4730.32 万元,完成年初预算的 162 %。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的绝对增项0.8万元。决算数大于预算数的主要原因政法创新奖励。
2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的绝对增项0.6万元。决算数大于预算数的主要原因人才333工程项目奖励。
(二)公共安全(类)
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算为 2588.96 万元,支出决算为 3704.96 万元,完成年初预算的 143.11 %。决算数大于预算数的主要原因未纳入预算的工资福利奖金支出。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 320.5 万元,支出决算为 326.08 万元,完成年初预算的 101.74 %。决算数大于预算数的主要原因宣传经费支出增加。
3.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 605.11 万元,完成年初预算的 6051.1 %。决算数大于预算数的主要原因未纳入预算的政法转移支出和政府性专项信息化建设支出。
(三)卫生健康(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 92.77 万元,完成年初预算的绝对增项92.77万元。决算数大于预算数的主要原因历史医疗支出数据全部纳入公共安全支出-行政运行。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出3797.72万元,其中:
(一)人员经费 3584.84 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 212.88 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出 4730.32 万元,与上年相比增加 63.42 万元,增长 1.36 %。主要原因是部门专项收入增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3797.72万元,其中:
(一)人员经费3584.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费212.88万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 11.04 万元,占“三公”经费的 72.54 %;公务接待费支出 4.18 万元,占“三公”经费的 27.46 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,比上年决算增加0 万元,主要原因为无因公出国支出;决算数小于预算数的主要原因无因公出国支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容主要为:无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行费支出 11.04 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,比上年决算增加0 万元,主要原因为无公务用车购置支出;决算数大于预算数的主要原因无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无公务用车购置支出。
(2)公务用车运行维护费决算支出 11.04 万元,完成预算的 93.16 %,比上年决算减少 0.81 万元,主要原因为厉行节约,严格公车使用管理规定;决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费定额未用足。公务用车运行维护费主要用于公车保险、维修和加油支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。
3.公务接待费 4.18 万元,完成预算的 139 %,比上年决算增加 2.02 万元,主要原因为我院取得的条线成绩增加外来考察次数和规模;决算数大于预算数的主要原因外来考察次数和规模预算不足。其中:国内公务接待支出 4.18 万元,接待 31 批次, 376 人次,主要为接待条线检察信息化建设工作考察和司法业绩综合评价管理系统的考察;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,主要为接待无国(境)外公务接待支出。
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.67 万元,完成预算的 167 %,比上年决算增加 0.67 万元,主要原因为条线会议增加;决算数大于预算数的主要原因条线会议次数增加。2019年度全年召开会议 5 个,参加会议 100 人次。主要为召开检察业务条线座谈会议。
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 28.24 万元,完成预算的 72.41 %,比上年决算增加 16.7 万元,主要原因为组织全院干警法律综合技能提升培训;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行党政机关培训费管理办法。2019年度全年组织培训 20个,组织培训 195 人次。主要为培训全院干警法律综合技能提升。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是无城乡社区支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出 212.88 万元,比2018年减少 22.68 万元,降低 9.63 %。主要原因是:定额经费规模缩减,人员定额支出减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额 570.68 万元,其中:政府采购货物支出 570.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共_0_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计__0___万元;本部门单位(□开展、√未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金__0___万元;本部门单位共_0__个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计___0___万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)