无锡市锡山区人民检察院
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有:
1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
3.依法开展提起公益诉讼工作。
4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。
5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。
6.依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。
7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。
8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。
9.负责其他应由区检察院办理的事项
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,锡山区人民检察院内设11个职能部门,分别是办公室、政治处、刑事诉讼监督局、民事行政检察科、控告申诉检察科、警务科、法律政策研究室、监察科、人民监督工作办公室、案件监督管理科、检察技术信息科。另下设4个派出机构,均为副科(局)级建制,即:锡山区人民检察院派驻东亭检察室、派驻锡北检察室、派驻安镇检察室、派驻鹅湖检察室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家:无锡市锡山区人民检察院本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,紧紧围绕锡山高质量发展,思想再解放,改革再出发,工作再提升,努力营造优质的创业环境、稳定的社会环境、宜居的共享环境、乐活的生活环境,为锡山建成优选理想地、实现新目标贡献更大的检察智慧和力量。具体做到:
——始终做新时代党的路线的践行者。坚持党对检察工作的绝对领导,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、引领方向、指导实践。坚持从严治检,驰而不息落实中央八项规定精神,确保干警清正、队伍廉洁、司法清明。
——始终做新时期高质量发展的服务者。准确把握锡山区域发展新形势,推动检察工作与区域社会发展同频共振。靠前服务、延伸职能,助力打好“三大攻坚战”。精准对接民营经济发展的司法需求,主动听取民营企业意见,创新服务举措。
——始终做新使命民生福祉的捍卫者。主动回应群众对美好生活的需求,深化民生检察、生态检察、金融检察等机制创新,持续深化扫黑除恶专项斗争,深入推进“互联网+检察”工作,提高司法服务品质,提升人民生活品质。
——始终做新征途公平正义的守护者。牢固树立“双赢多赢共赢”监督理念,推动有效解决问题,促进法治政府建设,树立党委政府权威。落实“多元化”监督理念,加快补齐监督短板,不断提高监督刚性及检察建议可操作性。
——始终做新发展改革创新的先行者。全面落实司法体制综合配套改革,继续推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革,进一步构建司法管理新模式,进一步加强信息技术与检察业务深度融合,建设“智慧检察”。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表 |
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
2919.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
2588.96 |
1. 一般公共预算 |
2919.46 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
330.50 |
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
2919.46 |
|
|
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
当年收入小计 |
2919.46 |
当年支出小计 |
2919.46 |
||
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
||
收入合计 |
2919.46 |
支出合计 |
2919.46 |
公开02表 |
|
|
收入预算总表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
2919.46 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
2919.46 |
公共财政拨款(补助)资金 |
2919.46 |
|
专项收入 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
公开03表 |
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
2919.46 |
2588.96 |
330.50 |
|
|
公开04表 |
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
2919.46 |
一、基本支出 |
2588.96 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
330.50 |
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
2919.46 |
支出合计 |
2919.46 |
公开05表 |
|
|
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
2919.46 |
|
204 |
公共安全支出 |
2919.46 |
20404 |
检察支出 |
2919.46 |
2040401 |
行政运行 |
2588.96 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
320.50 |
2040499 |
其他检察支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开06表 |
|
|
财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
2588.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
2342.56 |
30101 |
基本工资 |
1069.04 |
30102 |
津贴补贴 |
403.90 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.68 |
30109 |
职业年金缴费 |
75.47 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.84 |
30113 |
住房公积金 |
222.66 |
30199 |
其他工资福利支出 |
225.98 |
302 |
商品和服务支出 |
239.64 |
30201 |
办公费 |
119.29 |
30205 |
水费 |
3.00 |
30206 |
电费 |
37.00 |
30211 |
差旅费 |
3.30 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
40.12 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.90 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.53 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开06表续 |
|
|
财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.76 |
30302 |
退休费 |
41.11 |
30307 |
医疗费补助 |
11.28 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开07表 |
|
|
一般公共预算支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
2919.46 |
|
204 |
公共安全支出 |
2919.46 |
20404 |
检察支出 |
2919.46 |
2040401 |
行政运行 |
2588.96 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
320.50 |
2040499 |
其他检察支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开08表 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
2588.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
2342.56 |
30101 |
基本工资 |
1069.04 |
30102 |
津贴补贴 |
403.90 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.68 |
30109 |
职业年金缴费 |
75.47 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.84 |
30113 |
住房公积金 |
222.66 |
30199 |
其他工资福利支出 |
225.98 |
302 |
商品和服务支出 |
239.64 |
30201 |
办公费 |
119.29 |
30205 |
水费 |
3.00 |
30206 |
电费 |
37.00 |
30211 |
差旅费 |
3.30 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
40.12 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.90 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.53 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开08表续 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.76 |
30302 |
退休费 |
41.11 |
30307 |
医疗费补助 |
11.28 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|||||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
70.90 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
27.90 |
3.00 |
1.00 |
39.00 |
公开10表 |
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
|
公开11表 |
|
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
239.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
239.64 |
30201 |
办公费 |
119.29 |
30205 |
水费 |
3.00 |
30206 |
电费 |
37.00 |
30211 |
差旅费 |
3.30 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
40.12 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.90 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.53 |
注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
公开12表 |
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
物业管理服务 |
|
物业服务 |
集中采购 |
27.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
公务用车运行维护 |
集中采购 |
27.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
|
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(公开01表反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体收支预算情况。根据《关于2019年部门预算的批复通知》(锡财预〔2019〕7号)填列。)
无锡市锡山区人民检察院2019年度收入、支出预算总计2919.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加136万,其中:信息化项目维护费100万,资产更新费10万。
(一)收入预算总计2919.46万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计2919.46万元。
(1)一般公共预算收入预算2919.46万元,与上年相比增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算总计2919.46万元。包括:
1.公共安全(类)支出2919.46万元,主要用于无锡市锡山区人民检察院日常行政运行和各项业务支出。与上年相比增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加。
2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我院年终余额归零。
此外,基本支出预算数为2588.96万元。与上年相比增加383.71万元,增长17.40%。主要原因是人员工资福利支出增加。
项目支出预算数为330.50万元。与上年相比增加136万元,增长70.00%。主要原因是新增信息化项目建设日常维护经费100万,新增设备更新经费10万。
单位预留机动经费预算数0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
二、收入预算情况说明
(公开表02反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体收入预算情况。)
无锡市锡山区人民检察院本年收入预算合计2919.46万元,其中:
一般公共预算收入2919.46万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金收入0万元,占0%;
其他资金收入0万元,占0%;
上年结转资金收入0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
(公开表03反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体支出预算情况。)
无锡市锡山区人民检察院本年支出预算合计2919.46万元,其中:
基本支出2588.96万元,占88.68%;
项目支出330.50万元,占11.32%;
单位预留机动经费0万元,占0 %;
结转下年资金0万元,占0%。
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(公开表04反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款总体收支预算情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算 2919.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
(公开表05反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款支出预算安排情况。)
无锡市锡山区人民检察院019年财政拨款预算支出预算2919.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加。
其中:
1.公共安全(款)行政运行(项)基本支出预算2588.96万元。与上年相比增加383.71万元,增长17.40%。主要原因是人员工资福利支出增加。
2. 项目支出预算330.50万元。与上年相比增加136万元,增长70.00%。主要原因是新增信息化项目建设日常维护经费100万,新增设备更新经费10万。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(公开表06反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算2588.96万元,其中:
(一)人员经费2349.32万元。主要包括:基本工资1069.04万元、津贴补贴403.90万元、社会保障缴费264.15万元、医疗费109.84万元、住房公积金222.66万元、其他工资福利支出225.98万元;退休费41.11万元、医疗费补助11.28万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元。
(二)公用经费239.64万元。主要包括:办公费119.29万元、水费3.00万元、电费37.00万元、差旅费3.30万元、维修(护)费1.50万元、会议费1.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费1.00万元、工会经费40.12万元、公务用车运行维护费27.90万元、其他商品和服务支出2.53万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
(公开表07反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算支出预算安排情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算2919.46万元。与上年相比增加519.71万元,增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加;二是部门专项经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(公开表08反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2588.96万元,其中:
(一)人员经费2349.32万元。主要包括:基本工资1069.04万元、津贴补贴403.90万元、社会保障缴费264.15万元、医疗费109.84万元、住房公积金222.66万元、其他工资福利支出225.98万元;退休费41.11万元、医疗费补助11.28万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元。
(二)公用经费239.64万元。主要包括:办公费119.29万元、水费3.00万元、电费37.00万元、差旅费3.30万元、维修(护)费1.50万元、会议费1.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费1.00万元、工会经费40.12万元、公务用车运行维护费27.90万元、其他商品和服务支出2.53万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(公开表09反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出27.90万元,占“三公”经费的90.30%;公务接待费支出3.00万元,占“三公”经费的9.70 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出27.90万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出27.90万元,比上年预算减少12.40万元,主要原因4辆执法用车转隶到纪监察委,公务用车运行维护费定额指标下降。
3.公务接待费预算支出3.00万元,比上年预算减少2.00万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格公务接待。
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因会议费实有发生,上年度预算中未做。
无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.00万元,比上年预算增加6.00万元,主要原因是新增司法警察培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(公开表10反映无锡市锡山区人民检察院2019年度政府性基金支出预算安排情况。)
无锡市锡山区人民检察院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(公开表11反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出239.64万元,与上年相比增加14.94万元,增长6.60%。主要原因是:2018年度新录用公务员6人,人员定额和办案经费定额指标上升。
十二、政府采购支出预算情况说明
(公开表12反映无锡市锡山区人民检察院2019年度政府采购支出预算安排情况。)
2019年度政府采购支出预算总额54.9万元,其中:拟购买服务支出54.90万元。
十三、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。