无锡市锡山区人民检察院
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
3.依法开展提起公益诉讼工作。
4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。
5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。
6.依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。
7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。
8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。
9.负责其他应由区检察院办理的事项
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,锡山区人民检察院内设11个职能部门,分别是办公室、政治处、刑事诉讼监督局、民事行政检察科、控告申诉检察科、警务科、法律政策研究室、监察科、人民监督工作办公室、案件监督管理科、检察技术信息科。另下设4个派出机构,均为副科(局)级建制,即:锡山区人民检察院派驻东亭检察室、派驻锡北检察室、派驻安镇检察室、派驻鹅湖检察室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家:无锡市锡山区人民检察院本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年,区检察院在区委、市检察院的领导和区人大及其常委会的监督下,在区政府的支持和区政协的民主监督下,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕“聚力诉讼护民生,聚焦监督强担当”的目标,积极深化检察改革,全面加强队伍建设,为把锡山打造成为苏浙沪地区“创新、兴业、宜居、乐活”优选理想地贡献检察力量。2018年,我院获得全国检察宣传先进单位、全市检察监督信息化建设先进集体等市级以上荣誉17项,16项机制做法被最高人民检察院、省检察院肯定转发,28个案例事例、亮点工作被新华社、人民日报、中央电视台、法治日报等媒体报道,检察日报地方视窗整版报道我院品牌特色工作,锡山检察工作的影响力不断扩大。
一、围绕中心服务大局,在保障高质量发展上主动作为。不断提高政治站位,坚持党委中心工作推进到哪里,检察工作服务保障就跟进到哪里,助力防范金融风险、着力服务产业强区、全力护航生态文明,出台《关于为锡山高质量发展提供高质效司法服务保障的实施意见》,受到市检察院和区委主要领导批示肯定,并号召全区机关单位学习借鉴。
二、精心组织精确打击,在维护群众权益上精准发力。坚持以人民为中心的司法理念,牢固树立总体国家安全观,精心组织扫黑除恶专项斗争、精确打击群众高度关注的刑事犯罪、精准维护弱势群体合法权益。2018年度共受理各类刑事案件1106件1824人,批捕449人,起诉1162人,为平安和谐锡山建设提供更多更优“检察产品”。
三、筑牢使命维护公益,在守护公共利益上倾力担当。牢记习近平总书记提出的“检察官作为公共利益的代表,肩负着重要责任”的职责使命,坚持在党委领导下,依靠党委政府支持,打造协作共赢格局;坚持司法谦抑审慎,着力协同问题解决;持续创新工作机制,全面提升专业水平。运用法治思维、政治智慧,共同推进国家治理体系和治理能力现代化。
四、聚焦主业强化监督,在维护公平正义上久久为功。综合运用检察建议、纠正违法意见、再审检察建议、抗诉等多种监督方式,忠实履行宪法和法律赋予的职责,做优刑事诉讼检察监督、做专刑事执行检察监督、做精民事行政检察监督,努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
五、探索转型引领发展,在推进深化改革上聚力创新。牢牢把握服务高质量发展新时代要求,坚持以深化司法改革为动力,以创新求突破、谋实效,领跑检察监督信息化建设;积极落实以审判为中心的诉讼制度改革;高标准推动司法责任制落地生根,努力推动检察工作自身高质量发展。
第二部分 无锡市锡山区人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
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|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
4666.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3874.52 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
793.87 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
4668.39 |
四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
1.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
4668.39 |
本年支出合计 |
4668.39 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
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||
总计 |
4668.39 |
总计 |
4668.39 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
4668.39 |
4666.90 |
|
|
|
|
1.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
4668.39 |
4666.90 |
|
|
|
|
1.50 |
20404 |
检察 |
4668.39 |
4666.90 |
|
|
|
|
1.50 |
2040401 |
行政运行 |
3874.52 |
3873.03 |
|
|
|
|
1.50 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
181.66 |
181.66 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
612.21 |
612.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
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|
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|
公开03表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
|
|
20404 |
检察 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
3874.52 |
3874.52 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
181.66 |
|
181.66 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
612.21 |
|
612.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
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|
|
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|
|
公开04表 |
|||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
4668.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||||
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||||
|
|
四、公共安全支出 |
4668.39 |
4668.39 |
|
|||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|||||
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|||||
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二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
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|||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
4668.39 |
本年支出合计 |
4668.39 |
4668.39 |
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
总计 |
4668.39 |
总计 |
4668.39 |
4668.39 |
|
|||||
财政拨款支出决算表(功能科目) |
|
|||||||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
合计 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
|||||
20404 |
检察 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
|||||
2040401 |
行政运行 |
3874.52 |
3874.52 |
|
|
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
181.66 |
|
181.66 |
|
|||||
2040499 |
其他检察支出 |
612.21 |
|
612.21 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
3874.52 |
3636.93 |
237.59 |
||
301 |
工资福利支出 |
3582.37 |
3582.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.83 |
317.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1118.12 |
1118.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
1052.63 |
1052.63 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
425.28 |
425.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.63 |
74.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.85 |
99.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.89 |
2.89 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
13.25 |
13.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
204.07 |
204.07 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
273.22 |
273.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
235.56 |
1.50 |
234.06 |
|
30201 |
办公费 |
36.15 |
|
36.15 |
|
30202 |
印刷费 |
3.19 |
|
3.19 |
|
30205 |
水费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
30206 |
电费 |
28.42 |
|
28.42 |
|
30207 |
邮电费 |
20.89 |
|
20.89 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.59 |
|
1.59 |
|
30211 |
差旅费 |
11.89 |
|
11.89 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.28 |
|
5.28 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30226 |
劳务费 |
7.03 |
|
7.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.55 |
|
39.55 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.85 |
|
11.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
57.82 |
|
57.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
1.50 |
1.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.06 |
53.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
42.29 |
42.29 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.72 |
|
2.72 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.80 |
|
0.80 |
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
|
204 |
公共安全支出 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
20404 |
检察 |
4668.39 |
3874.52 |
793.87 |
2040401 |
行政运行 |
3874.52 |
3874.52 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
181.66 |
|
181.66 |
2040499 |
其他检察支出 |
612.21 |
|
612.21 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|||||
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
3874.52 |
3636.93 |
237.59 |
||
301 |
工资福利支出 |
3582.37 |
3582.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.83 |
317.83 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1118.12 |
1118.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
1052.63 |
1052.63 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
425.28 |
425.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.63 |
74.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.85 |
99.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.89 |
2.89 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
13.25 |
13.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
204.07 |
204.07 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
273.22 |
273.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
235.56 |
1.50 |
234.06 |
|
30201 |
办公费 |
36.15 |
|
36.15 |
|
30202 |
印刷费 |
3.19 |
|
3.19 |
|
30205 |
水费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
30206 |
电费 |
28.42 |
|
28.42 |
|
30207 |
邮电费 |
20.89 |
|
20.89 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.59 |
|
1.59 |
|
30211 |
差旅费 |
11.89 |
|
11.89 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.28 |
|
5.28 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30226 |
劳务费 |
7.03 |
|
7.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.55 |
|
39.55 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.85 |
|
11.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
57.82 |
|
57.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
1.50 |
1.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.06 |
53.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
42.29 |
42.29 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.72 |
|
2.72 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.80 |
|
0.80 |
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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|
公开09表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
14.01 |
|
11.85 |
|
11.85 |
2.16 |
1.00 |
11.54 |
相关统计数: |
|
|
|||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
|
|
||
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
9 |
|
|
||
国内公务接待批次(个) |
20 |
国内公务接待人次(人) |
202 |
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
||
召开会议次数(个) |
2 |
参加会议人次(人) |
45 |
|
|
||
组织培训次数(个) |
16 |
参加培训人次(人) |
18 |
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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|
|
|
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|
|
|
|
公开10表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
说明:此表为空表 注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
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公开11表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
235.56 |
30201 |
办公费 |
36.15 |
30202 |
印刷费 |
3.19 |
30205 |
水费 |
2.36 |
30206 |
电费 |
28.42 |
30207 |
邮电费 |
20.89 |
30209 |
物业管理费 |
1.59 |
30211 |
差旅费 |
11.89 |
30213 |
维修(护)费 |
5.28 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
30216 |
培训费 |
0.77 |
30217 |
公务接待费 |
2.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.79 |
30226 |
劳务费 |
7.03 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
30228 |
工会经费 |
39.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.85 |
30239 |
其他交通费用 |
57.82 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开12表 |
部门名称:无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
519.06 |
519.06 |
|
一、货物 |
484.44 |
484.44 |
|
二、工程 |
|
|
|
三、服务 |
34.63 |
34.63 |
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018年度收入、支出总计4668.39万元,与上年相比收、支总计各增加1421万元,增长 43.76 %。其中:
(一)收入总计 4668.39 万元。包括:
1.财政拨款收入 4666.90 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加1420 万元,增长 43.72 %。主要原因是工资福利支出增加。
2.上级补助收入0万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无上级补助收入。
3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无事业收入。
4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元,为0事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无附属单位。
6.其他收入1.50万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为上级个人记功奖励收入。与上年相比增加1.4万元,增长1400%。主要原因是个人课题经费及个人记功奖励增加。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计4668.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无一般公共服务类支出。
2.公共安全(类)支出4668.39万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他检察支出。与上年相比增加1421万元,增长43.76%。主要原因是基本支出中工资福利支出、项目支出中资本性支出增加。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是无结余分配。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院本年收入合计4668.39万元,其中:财政拨款收入4666.90万元,占99.97%;其他收入1.50万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院本年支出合计4668.39万元,其中:基本支出3874.52万元,占83%;项目支出793.87万元,占17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018年度收入、支出总计4668.39万元,与上年相比收、支总计各增加1421万元,增长 43.76 %。主要原因是工资福利支出及资本性支出增加。其中:工资福利支出增加950万,资本性支出增加470万。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区人民检察院2018年财政拨款支出4668.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1421万元,增长43.76%。主要原因是基本支出中工资福利支出及项目支出中资本性支出增加。
无锡市锡山区人民检察院2018年度财政拨款支出年初预算为2399.75万元,支出决算为4668.39万元,完成年初预算的194.54%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中工资福利支出及项目支出中资本性支出增加。
(二)公共安全(类)
1.检察行政运行。年初预算为2205.25万元,支出决算为3874.52万元,完成年初预算的175.70%。决算数大于预算数的主要原因基本支出-工资福利支出增加。
2.检察一般行政管理事务。年初预算为184.50万元,支出决算为181.66万元,完成年初预算的98.50%。决算数与预算数基本持平。
3.检察其他检察支出。年初预算为10万元,支出决算为612.21万元,完成年初预算的6122.10%。决算数大于预算数的主要原始是项目支出-资本性支出增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018年度财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)人员经费3636.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费237.59万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
无锡市锡山区人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出4668.39万元,与上年相比收、支总计各增加1421万元,增长 43.76 %。主要原因是工资福利支出及资本性支出增加。
无锡市锡山区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2399.75万元,支出决算为4668.39万元,完成年初预算的194.54%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出-工资福利支出,项目支出-资本性支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3874.52万元,其中:
(一)人员经费3636.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费237.59万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出11.85万元,占“三公”经费的84.6%;公务接待费支出2.16万元,占“三公”经费的15.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无因公出国(境);决算数小于预算数的主要原因无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费支出11.85万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务用车购置费用发生。
(2)公务用车运行维护费决算支出11.85万元,完成预算的29.4%,比上年决算减少0.71万元,主要原因为公车使用公里数降低,油耗支出减少。决算数小于预算数的主要原因严格执行公车使用规定,对于办公事项出行干警优先选择共同交通和自行出行方式。公务用车运行维护费主要用于年度汽车保险费用、汽车维修、公务用车出行及加油费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
3.公务接待费2.16万元。完成预算的43.2%,比上年决算减少0.4万元,主要原因为办公大楼使用年限久远,食堂环境及接待能力一般。国内公务接待主要为接待条线业务学习调研等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,202人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,无境外接待。
无锡市锡山区人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1万元,完成预算的100%,比上年决算增加1万元。2018 年度全年召开会议2个,参加会议45人次,主要为召开条线会议及宣传新闻发布会。
无锡市锡山区人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.54万元,完成预算的35%,比上年决算增加7.35万元,主要原因为培训次数增加。2018年度全年组织培训16个,组织培训18人次。主要为培训各条线业务素质能力。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出支出4668.39万元,比2017年增加1421万元,增长43.76%。主要原因是基本支出-工资福利支出、项目支出-资本性支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额519.06万元,其中:政府采购货物支出484.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。