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2025年度 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有:
(1)依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(2)依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
(3)依法开展提起公益诉讼工作。
(4)依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。
(5)依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。
(6)依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。
(7)依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。
(8)依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。
(9)负责其他应由区检察院办理的事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市锡山区人民检察院。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
一是筑牢政治忠诚,坚持党对检察工作的绝对领导;二是自觉融入大局,做实现代化锡山新实践法治保障;三是强化主责主业,践行高质效办好每一个案件;四是深化从严治检,锻造忠诚干净担当检察铁军。
第二部分
2025年度
无锡市锡山区人民检察院
部门预算表
公开01表 |
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收支总表 |
||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
4,179.10 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
3,106.42 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
292.29 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
117.64 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
662.75 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,179.10 |
本年支出合计 |
4,179.10 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
4,179.10 |
支出总计 |
4,179.10 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
4,179.10 |
4,179.10 |
4,179.10 |
|
|
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826 |
无锡市锡山区人民检察院 |
4,179.10 |
4,179.10 |
4,179.10 |
|
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826001 |
无锡市锡山区人民检察院 |
4,179.10 |
4,179.10 |
4,179.10 |
|
|
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公开03表
|
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
4,179.10 |
3,616.06 |
563.04 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,106.42 |
2,543.38 |
563.04 |
|
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20404 |
检察 |
3,106.42 |
2,543.38 |
563.04 |
|
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|
2040401 |
行政运行 |
2,543.38 |
2,543.38 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
405.30 |
|
405.30 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
157.74 |
|
157.74 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.29 |
292.29 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.29 |
292.29 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194.86 |
194.86 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
117.64 |
117.64 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
662.75 |
662.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
662.75 |
662.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.29 |
209.29 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
260.71 |
260.71 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.75 |
192.75 |
|
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公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
4,179.10 |
一、本年支出 |
4,179.10 |
(一)一般公共预算拨款 |
4,179.10 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
3,106.42 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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(八)社会保障和就业支出 |
292.29 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
117.64 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
662.75 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
4,179.10 |
支出总计 |
4,179.10 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
4,179.10 |
3,616.06 |
3,422.27 |
193.79 |
563.04 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,106.42 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
563.04 |
20404 |
检察 |
3,106.42 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
563.04 |
2040401 |
行政运行 |
2,543.38 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
405.30 |
|
|
|
405.30 |
2040499 |
其他检察支出 |
157.74 |
|
|
|
157.74 |
208 |
社会保障和就业支出 |
292.29 |
292.29 |
292.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.29 |
292.29 |
292.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194.86 |
194.86 |
194.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
97.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
662.75 |
662.75 |
662.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
662.75 |
662.75 |
662.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.29 |
209.29 |
209.29 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
260.71 |
260.71 |
260.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.75 |
192.75 |
192.75 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
3,616.06 |
3,422.27 |
193.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,300.07 |
3,300.07 |
|
30101 |
基本工资 |
309.91 |
309.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,035.74 |
1,035.74 |
|
30103 |
奖金 |
940.43 |
940.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194.86 |
194.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.43 |
97.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
117.64 |
117.64 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.81 |
16.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
209.29 |
209.29 |
|
30114 |
医疗费 |
19.20 |
19.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
358.76 |
358.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
193.79 |
|
193.79 |
30201 |
办公费 |
75.99 |
|
75.99 |
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
0.81 |
30217 |
公务接待费 |
3.80 |
|
3.80 |
30228 |
工会经费 |
32.64 |
|
32.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.51 |
|
26.51 |
30239 |
其他交通费用 |
48.04 |
|
48.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.20 |
122.20 |
|
30302 |
退休费 |
121.38 |
121.38 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
4,179.10 |
3,616.06 |
3,422.27 |
193.79 |
563.04 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,106.42 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
563.04 |
20404 |
检察 |
3,106.42 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
563.04 |
2040401 |
行政运行 |
2,543.38 |
2,543.38 |
2,349.59 |
193.79 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
405.30 |
|
|
|
405.30 |
2040499 |
其他检察支出 |
157.74 |
|
|
|
157.74 |
208 |
社会保障和就业支出 |
292.29 |
292.29 |
292.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.29 |
292.29 |
292.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194.86 |
194.86 |
194.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.43 |
97.43 |
97.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
117.64 |
117.64 |
117.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
662.75 |
662.75 |
662.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
662.75 |
662.75 |
662.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.29 |
209.29 |
209.29 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
260.71 |
260.71 |
260.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
192.75 |
192.75 |
192.75 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
3,616.06 |
3,422.27 |
193.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,300.07 |
3,300.07 |
|
30101 |
基本工资 |
309.91 |
309.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,035.74 |
1,035.74 |
|
30103 |
奖金 |
940.43 |
940.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194.86 |
194.86 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.43 |
97.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
117.64 |
117.64 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.81 |
16.81 |
|
30113 |
住房公积金 |
209.29 |
209.29 |
|
30114 |
医疗费 |
19.20 |
19.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
358.76 |
358.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
193.79 |
|
193.79 |
30201 |
办公费 |
75.99 |
|
75.99 |
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
0.81 |
30217 |
公务接待费 |
3.80 |
|
3.80 |
30228 |
工会经费 |
32.64 |
|
32.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.51 |
|
26.51 |
30239 |
其他交通费用 |
48.04 |
|
48.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.20 |
122.20 |
|
30302 |
退休费 |
121.38 |
121.38 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.82 |
0.82 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
48.31 |
0.00 |
44.51 |
18.00 |
26.51 |
3.80 |
0.81 |
14.58 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
193.79 |
||
302 |
商品和服务支出 |
193.79 |
|
30201 |
办公费 |
75.99 |
|
30215 |
会议费 |
0.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.80 |
|
30228 |
工会经费 |
32.64 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.51 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门:无锡市锡山区人民检察院 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
172.50 |
|
|
|
172.50 |
货物 |
|
|
|
|
63.00 |
|
|
|
63.00 |
无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
63.00 |
|
|
|
63.00 |
|
检察办案办公费 |
办公设备购置 |
办公桌 |
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
执法执勤用车购置 |
公务用车购置 |
轿车 |
|
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
安镇办案中心开办费 |
办公设备购置 |
办公桌 |
|
20.00 |
|
|
|
20.00 |
服务 |
|
|
|
|
109.50 |
|
|
|
109.50 |
无锡市锡山区人民检察院 |
|
|
|
|
109.50 |
|
|
|
109.50 |
|
商品和服务支出(公用经费) |
办公费 |
其他印刷服务 |
|
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
|
3.10 |
|
|
|
3.10 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆维修和保养服务 |
|
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
公务用车运行维护费 |
车辆加油、添加燃料服务 |
|
5.40 |
|
|
|
5.40 |
|
物业管理服务费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
|
48.00 |
|
|
|
48.00 |
|
安镇办案中心运转费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年度收入、支出预算总计4,179.1万元,与上年相比收、支预算总计各增加142.69万元,增长3.54%。其中:
(一)收入预算总计4,179.1万元。包括:
1.本年收入合计4,179.1万元。
(1)一般公共预算拨款收入4,179.1万元,与上年相比增加142.69万元,增长3.54%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用及退休人员住房补贴调增。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计4,179.1万元。包括:
1.本年支出合计4,179.1万元。
(1)公共安全支出(类)支出3,106.42万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助及运转类支出。与上年相比增加115.45万元,增长3.86%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用及退休人员住房补贴调增。
(2)社会保障和就业支出(类)支出292.29万元,主要用于缴纳干警社保。与上年相比增加68.4万元,增长30.55%。主要原因是干警缴费基数调增导致。
(3)卫生健康支出(类)支出117.64万元,主要用于缴纳干警医保。与上年相比减少26.98万元,减少18.66%。主要原因是本年统计口径未纳入工伤、生育险及体检费用。
(4)住房保障支出(类)支出662.75万元,主要用于缴纳干警公积金和住房补贴。与上年相比减少14.18万元,减少2.09%。主要原因是退休老干警与新入职干警公积金基数的差异导致。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年收入预算合计4,179.1万元,包括本年收入4,179.1万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入4,179.1万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年支出预算合计4,179.1万元,其中:
基本支出3,616.06万元,占86.53%;
项目支出563.04万元,占13.47%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年度财政拨款收、支总预算4,179.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加142.69万元,增长3.54%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用及退休人员住房补贴调增。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年财政拨款预算支出4,179.1万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加142.69万元,增长3.54%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用及退休人员住房补贴调增。
其中:
(一)公共安全支出(类)
1.检察(款)行政运行(项)支出2,543.38万元,与上年相比增加25.45万元,增长1.01%。主要原因是退休人员住房补贴调增。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)支出405.3万元,与上年相比增加97万元,增长31.46%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用。
3.检察(款)其他检察支出(项)支出157.74万元,与上年相比减少7万元,减少4.25%。主要原因是司法救助金调减。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出194.86万元,与上年相比增加45.61万元,增长30.56%。主要原因是干警缴费基数调增导致。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出97.43万元,与上年相比增加22.79万元,增长30.53%。主要原因是干警缴费基数调增导致。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出117.64万元,与上年相比减少26.98万元,减少18.66%。主要原因是本年统计口径未纳入工伤、生育险及体检费用。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出209.29万元,与上年相比减少4.48万元,减少2.1%。主要原因是退休老干警与新入职干警公积金基数的差异导致。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出260.71万元,与上年相比减少30.54万元,减少10.49%。主要原因是退休老干警与新入职干警提租补贴基数的差异导致。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出192.75万元,与上年相比增加20.84万元,增长12.12%。主要原因是新入职干警缴费基数调增导致。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年度财政拨款基本支出预算3,616.06万元,其中:
(一)人员经费3,422.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费193.79万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年一般公共预算财政拨款支出预算4,179.1万元,与上年相比增加142.69万元,增长3.54%。主要原因是安镇办案中心启用搬迁新增费用及退休人员住房补贴调增。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,616.06万元,其中:
(一)人员经费3,422.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费193.79万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算48.31万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出44.51万元,占“三公”经费的92.13%;公务接待费支出3.8万元,占“三公”经费的7.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出44.51万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出18万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出26.51万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出3.8万元,与上年预算数相同。
无锡市锡山区人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.81万元,比上年预算减少0.19万元,主要原因是厉行节约,年度压缩会议费支出标准。
无锡市锡山区人民检察院2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.58万元,比上年预算减少3.42万元,主要原因是厉行节约,年度压缩会议费支出标准。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市锡山区人民检察院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出193.79万元,与上年相比减少9.54万元,减少4.69%。主要原因是在编干警人数比上年减少导致。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额172.5万元,其中:拟采购货物支出63万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出109.5万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金4,179.1万元;本部门共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计563.04万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。